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《审计与理财》2022年12期

 
 目录
专题报道
江西省审计厅深入学习宣传贯彻党的二十大精神黄皓;4-5
经验交流
征地拆迁项目管理中存在的问题及改进建议——以B县征地拆迁项目审计为例刘玲;6-8
基层人民银行绿色金融政策落实审计调查实践刘茜;9-11
审计实务
地方政府专项债券审计方法探究曾碧云;熊旭黎;李瑾瑾;12-14
浅谈如何开展矿产资源审计李辉;肖璠;14-15
内部审计在企业财务风险控制中的作用探析肖晓兰;16-18
开展内部异地交叉审计的利与弊罗伟;敖淑敏;19-20
高校审计委员会治理效能提升路径探讨孙居莲;周山;20-22
理财广场_政府理财
完善我国预算绩效管理的思考侯波;林火平;23-25
县域储蓄国债投资者结构分析及政策建议——以宜丰县为例朱脂红 ;周卫星 ;黄美玲 ;26-27
理财广场_企业理财
新时期房地产企业财务风险及防范洪定星;28-29
利率市场化下商业银行的机遇、挑战及应对江月;30-32
财审论坛
全过程造价控制在电力工程中的实施路径探讨刘洁文;32-34
基于PDCA循环的基层央行预算绩效管理审计重点与思路探析徐亚君;35-37
乡镇财政资金监管中存在的问题及解决措施王洪岩;38-40
民政救助资金发放管理中的问题及对策思考柴晓梅;40-41
农商行内部审计助力资产类业务发展的路径探究李丽华;42-44
多维审计价值视角下高校科研经费管理问题研究王燕红;44-47
新时代背景下施工行业管理会计应用及发展探析张文;48-49
基层央行会计财务高质量发展路径的构建与应用研究严莉敏;50-51
保障性住房建设中REITs融资模式研究刘小妹;52-54
会计集中核算模式下的事业单位财务管理优化研究李玉凤;55-56
融资平台公司项目竣工决算审计措施研究冯艳魁;57-59
B2C电子商务环境下企业内部控制问题及对策李仕瑾;60-62
以建促学 学以致用——南昌市政公用集团内部控制体系优化建设创新实践谭琳;何宇琨;62-64
推动新时代审计工作高质量发展章征明;1
省人大常委会听取和审议2021年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告江丹;2
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