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《审计与理财》2020年12期

 
目录
卷首语
领会依法治国精神 落实依法审计理念本刊评论员;1特稿
统筹谋划 提升成果 全力打造优秀审计项目——江西省审计厅的实践和探索郑中淮;4-6审计实务
审计医院存在的常见问题与对策邓婷婷;7-8
立足实际全面实施预算绩效管理——以江西省为例谭琪;9-10
新形势下基层央行领导干部经济责任审计的实践与思考谭璐;11-12
建立要害岗位强制休假离岗审计模式探讨余洪华;13-14
绩效审计服务全面预算绩效管理的路径研究冉欣怡;14-16理财广场
大数据应用助力供电企业工程财务管理的模式构建李志娟;17-18
管窥城投公司建设项目会计核算——特点、问题与建议徐岩;19-20
论如何提高制造行业企业预算执行能力刘蕾;21-22
《政府会计制度》下地勘单位往来款核算探讨熊长华;23-25
高速公路企业全面预算管理探究——以G集团为例况丽华;钱伟;26-27
矿业企业内部控制制度建设探析黄衍裕;28-29财审论坛
新时代基层央行内审在组织治理中的作用研究魏茹;30-32
司法会计鉴定在职务侵占案件中的运用分析孙芹;宋夏云;32-35
内部审计质量对集团企业投资效率的影响分析武建军;36-37
江西银行的盈利结构及优化对策研究毛菁;38-39
针对上市公司会计舞弊监管的对策分析郜子萍;40-41
基于内部控制下医院合同管理的几点思考朱文坤;42-43
公立医院医疗设备招标采购问题及审计整改对策赵海萍;44-45
高校项目绩效管理中平衡记分卡的应用分析程红;46-47
基于风险导向商业银行内部审计思路探讨张娟娟;48-49
论财务共享服务在化工企业中的应用及对策薛玉琴;50-51
新政府会计制度对事业单位管理的影响刘燕华;52-53
江西省地方财力结构现状、问题及对策研究洪林凤;54-55
宜春市移动支付便民工程建设推进成效及问题建议苏芳;56-57
反洗钱金融机构客户身份识别制度亟待完善舒宁;58-59
用活“老新硬软”法 夯实人员管理路周强军;60财审博览
时事聚焦61
赣审动态61-63文苑
读《寻乌调查》 悟审计之道王玉婷;64
江西:省人大常委会听取和审议2019年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告2
献身审计 荣耀一生——江西省审计厅首次举行干部荣誉退休仪式叶敏;杨涛;65
《呢喃》杨涛;66
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